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中共常山县审计局党组 关于巡察整改进展情况的通报

2026-07-13 来源:教育调研室

根据县委统一部署,2026年6月4日至7月4日,县委第四巡察组对县审计局党组进行了巡察。2025年9月4日,县委巡察组向县审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求,现将巡察整改进展情况予以公布。

县审计局党组把巡察整改作为重大政治任务来抓,始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度,深刻认识整改工作的重要性和紧迫性,切实将思想和行动统一到县委的部署要求上来,以高度的思想自觉正视问题,以强烈的责任担当改正问题,切实做好整改工作。一是提高思想认识,把握整改要求。巡察问题反馈后,第一时间组织相关人员分析问题产生根源并制定详细的整改落实举措。2025年9月9日局党组召开专题会议,集体研究巡察问题整改方案,明确每个问题的整改举措、责任领导、责任科室、完成时限,不折不扣落实好整改各项要求。2025年9月26日,召开了领导班子巡察整改专题民主生活会,党组书记代表局党组作对照检查,领导班子成员逐一进行对照检查,依次自我剖析存在的问题,其他班子成员对其提出批评意见,会议明确整改举措和要求,推动各项整改工作落实到位,把巡察成果转化为推动审计事业创新发展的强大动力。二是加强组织领导,明确整改任务。成立了县审计局巡察整改落实工作领导小组,由局党组书记任组长,其他班子成员为副组长,各科室负责人为小组成员。构建层级分明、责任明晰的整改工作体系,全力保证责任到位、整改到位,确保条条整改、件件落实。三是坚持上下联动,狠抓督导落实。建立跟踪督查机制,对照巡察整改任务和要求,严格落实“整改一个销号一个”要求,实时跟踪整改进度,保质保量完成问题整改。对需要完善的制度,及时进行了迭代优化,形成靠制度管人、管事、管权的长效机制,确保整改成效长期保持。

截至目前,巡察反馈的20个问题,已完成整改20个。在巡察整改工作中,批评教育2人,提醒谈话9人;清退款项1.072万元;制定完善制度9项。

一、关于“贯彻落实习近平总书记关于审计工作‘三个立’‘三个如’重要要求不够有力”问题的整改落实情况

(一)及时更新制度。对被审计对象分类进行动态调整和管理,并将其中3家单位纳入2026年审计项目计划,推进审计全覆盖。

(二)提升监督广度。强化巡审联动,谋划巡审联动项目1个,与县委巡察办开展联合检查,移送问题线索1起。打破科室壁垒,在经济责任审计项目中融入投资审计内容,进一步扩大投资审计的广度和深度。开展部分项目跟踪审计及专项资金审计。

(三)规范审计流程。制定项目后评估工作计划,并按计划开展后评估相关工作。完善《常山县审计局审计电子数据采集、存储和使用管理办法》,常态化做好审计项目数据收集和整理工作,充实基础数据信息,进一步提高审计大数据库应用力度。组织力量撰写大数据审计案例12篇,择优向省审计厅报送2篇。

(四)坚持“红脸出汗”。相关责任领导在巡察专题民主生活会上进行了深刻剖析和自我批评,其他班子成员对其开展了批评。

二、关于“推动审计工作高质量发展仍需加强”问题的整改落实情况

(一)提升项目谋划精准度。组织中层干部开展项目谋划头脑风暴,两个审计项目纳入2026年度审计项目计划安排。

(二)强化优秀项目培养。组织学习优秀审计案例和省优秀项目评选文件,针对评优指标逐项分析,提升审计干部业务能力。完善《常山县审计局干部平时考核实施办法(试行)》,提升全局干部争先创优意识。

(三)提升内部审计监督效能。对全县35家单位开展了1次内部审计工作培训、制定《常山县审计局内部审计工作业务指导和监督办法(试行)》,加强对全县内审工作的业务指导,推动各部门单位内审工作落实到位。截至2025年12月1日,县市场监督管理局等19家单位已建立内审制度,县发改局等6家单位已经开展内部审计工作。

(四)压实审计整改“后半篇”文章。持续跟踪审计专报整改落实情况。对2021年以来已完成的49个审计项目的整改情况进行回头看,对发现的7个项目审计整改报告存在的问题均整改到位。完善《审计整改工作操作实施办法》,明确主审、组长、整改督查科三级联审流程,加强对审计整改报告相关问题的审核把关。

(五)坚持“红脸出汗”。相关责任领导在巡察专题民主生活会上进行了深刻剖析和自我批评,其他班子成员对其开展了批评。对相关责任人进行责任追究。

三、关于“推进全面从严治党不够坚实”问题的整改落实情况

(一)完善内部制度建设。结合审计工作实际,更新《关于加强对“一把手”和领导班子监督“五张责任清单”》,进一步强化外派审计组组长责任。制定《常山县审计局干部平时考核实施办法(试行)》、《公文阅办审批制度》、《固定资产管理制度》、《项目管理制度》等内控制度,明确责任、细化工作流程,推动工作规范化。

(二)组织集中整改。对相关具体问题进行立行立改,对干部个人重大事项开展了1次集中填报。

(三)开展责任追究。相关责任领导在巡察专题民主生活会上进行了深刻剖析和自我批评,其他班子成员对其开展了批评。对相关责任人进行责任追究。

四、关于“党建工作存在短板”问题的整改落实情况

(一)全面压实党建主体责任。安排1次专题学习、组织1次专题培训,开展1次全面自查,配备1名专职党务工作者,全面履行党建主体责任,规范党内组织生活。

(二)组织开展立巡立改。完成相关费用补缴,进一步加强作风建设监督管理。

(三)开展责任追究。相关责任领导在巡察专题民主生活会上进行了深刻剖析和自我批评,其他班子成员对其开展了批评。对相关责任人进行追责问责处理。

五、关于“选人用人工作存在薄弱环节”问题的整改情况

(一)修订完善制度。完善会议制度,主动赴组织部、纪检组对接学习相关要求。制定《常山县审计局中层干部选拔任用操作指南》。   

(二)强化干部队伍建设。出台《常山县审计局“青蓝计划”师徒结对管理办法》根据工作专业特点等组成6对师徒,通过制定成长指标图,帮助年轻干部快速成长。2025年1名干部通过省级计算机审计考试。同时,通过公务员招考等方式,进一步补充投资审计专业力量。

(三)开展责任追究。相关责任领导在巡察专题民主生活会上进行了深刻剖析和自我批评,其他班子成员对其开展了批评。对相关责任人进行责任追究。

下一步,县审计局党组将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,继续认真落实中央、省市县委关于做好巡察“后半篇文章”的要求,持续抓好巡察反馈意见的整改落实,进一步巩固整改成果,以巡察整改成效促进各项事业持续健康发展。一是提高政治站位,保持正确整改方向。按照习近平总书记关于做好巡视巡察整改工作的有关要求,以实实在在的整改成效体现政治担当。坚决贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,自觉把审计各项工作全县经济发展大局中进行谋划和推进。二是强化跟踪问效,确保整改“不反弹”。定期对已完成的整改任务进行全面复查。针对整改过程中涉及的重要制度执行以及重点问题解决等方面,开展不定期抽查。对于在复查抽查中发现的新问题或整改不到位的情况,及时分析原因,明确责任主体,制定针对性的补救措施,确保整改工作不走过场、整改成果不出现反弹。三是强化成果运用,提升审计质效。以巡察整改为契机,深入分析问题背后的深层次原因,进一步强化工作作风、提升业务能力、完善管理机制,不断提升审计人员专业素养和责任意识。将整改成效与日常审计工作结合,聚焦重点领域、关键环节,优化审计计划和方法,提高审计监督的精准性和有效性,更好发挥审计“经济体检”作用。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:0570-5010757;邮政信箱:浙江省衢州市常山县白马路168号,常山审计局。

中共常山县审计局党组

2026年7月13日

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